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嘉峪关市工业和信息化局2020年部门预算信息公开情况说明

时间:2020年05月09日来源:

                                              

第一部分  嘉峪关市工业和信息化局概况 

  一、嘉峪关市工业和信息化局的主要职责  

  二、嘉峪关市工业和信息化局预算单位构成  

第二部分 嘉峪关市工业和信息化局2020年度部门预算表 

   一、部门预算收支总表情况表 

   二、部门预算功能分类支出情况表 

   三、部门预算财政拨款支出情况表 

   四、一般公共预算功能分类支出情况 

   五、一般公共预算基本支出情况 

   六、一般公共预算项目支出预算情况表 

   七、一般公共预算机关运行经费情况表 

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表 

   2020年政府性基金支出预算表 

第三部分 嘉峪关市工业和信息化局2020年度部门预算情况说明 

   一、部门预算收支总表情况情况说明 

   二、部门预算功能分类支出情况部说明 

   三、部门预算财政拨款支出情况说明 

   四、一般公共预算功能分类支出情况说明 

   五、一般公共预算基本支出情况说明 

   六、一般公共预算项目支出预算情况说明 

   七、一般公共预算机关运行经费情况说明 

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明 

   2020年政府性基金支出预算情况说明情况说明 

   2020年政府性基金支出预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 嘉峪关市工业和信息化局概况 

   一、主要职责  

   市工信局是主管全市工业和信息化工作的市政府组成部门,主要职责是:  

  1.贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,拟订工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策,并会同有关方面组织实施。 

  2.拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施;拟订产业政策和标准并组织实施;推进工业和信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。 

  3.组织实施城乡工业布局调整、老工业区改造和产业升级,推动创意产业发展;负责制定工业集中区、工业开发区和循环经济产业园建设中长期规划,推进工业项目向园区集中,合理调整布局;承担市深入实施工业强市战略工作领导小组办公室的日常工作。 

  4.监测分析工业、信息产业和生产性服务业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;负责煤、电、油、气、运等生产要素协调平衡,解决经济运行中有关问题并提出政策建议;负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员等有关工作;负责盐业行业管理,制定盐业发展规划和产业政策,制定和组织实施食盐供应应急保障,落实储备制定;指导相关行业加强安全生产,会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运;协助有关部门做好反垄断相关工作。  

  5.负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议,按省、市政府批准权限组织规划重大工业、信息化建设项目,会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作;会同有关部门管理工业和信息化利用外资工作,开展工业和信息化的对外合作与交流。 

  6.负责指导行业技术创新和技术进步,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施;负责推动企业技术改造,审核并负责组织实施工业技术改造项目,以先进技术提升改造传统产业;协调并组织实施有关国家、省市工业和信息化产业科技重大专项,负责管理企业技术中心建设;推进产学研结合及相关科研成果产业化;指导工业行业的质量管理和品牌战略的推进。 

  7.承担全市振兴装备制造业的组织协调任务,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市级重点工程建设实施有关重大专项,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。  

  8.负责工业、通信业节能减排工作综合协调,指导、推进全市节能工作,拟订工业、通信业发展循环经济、资源综合利用、节能的规划和政策措施并组织实施,推进清洁生产,负责全市新型墙体材料改革工作。 

  9.建立服务全社会企业的工作体系,推进工业、信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力;负责工业行业职业教育培训;归口管理和指导行业协会工作。 

  10.指导工业和信息化业的安全生产,负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理。 

  11.统筹推进全市信息化工作,指导协调信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方信息技术标准,会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准;指导电子信息产业质量管理,指导和推进企业信息技术创新机制的建立,推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,推进信息业和产业化融合。 

  12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管网;公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨部门、跨行业的互联互通和重要信息资源共享;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责国防信息动员工作,保障重要通信。 

  13.组织协调信息安全保障体系的建立;负责指导和协调信息安全防范工作;协调处理网络与信息安全重大事件;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;组织、协调和指导重大智能卡应用项目实施和智能卡应用推广。 

  14.统一配置和管理全市无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。 

  15.联系市相关通信管理部门及中央在嘉单位和企业。 

  16.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。  

  17.承办市委、市政府、省工业和信息化厅交办的其他事项。 

  二、预算单位基本构成情况 

  1、市工信局核定14个科室。行政科室9个:办公室、循环经济科、信息产业科、生产服务科、经济运行科、中小企业科、技术装备科、规划投资科、政策法规科;全额事业科室3个:节能监察支队、项目建设服务中心、市驻霍尔果斯办事处;自收自支2个:创业辅导中心、信用担保中心 

  2、2020年共有预算单位1个,属于一级预算单位。编制人数25人,其中:行政编制18人(含机关工勤人员2人)、全额拨款事业编制7人;实有人数25人,上年相比减少1人。在职人数40人,包括行政人员18人,全额事业人员7进村进社人员10人,事业自收自支人员5离退休人员14人。 

 第二部分:市工信局2020年度部门算表(略) 

附件1:                    部门预算收支总表 

部门名称:嘉峪关市工业信息化局 

  

  

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

预算数 

项目 

预算数 

一、一般公共预算财政拨款收入 

1210.55 

(一)一般公共服务支出 

  

二、政府性基金预算财政拨款收入 

  

(二)外交支出 

  

三、国有资本经营预算收入 

  

(三)国防支出 

  

四、财政专户核算 

  

(四)公共安全支出 

  

五、事业收入 

  

(五)教育支出 

  

六、上级补助收入 

  

(六)科学技术支出 

  

七、附属单位上缴收入 

  

(七)文化旅游体育与传媒支出 

  

八、经营收入 

  

(八)社会保障和就业支出 

  

九、其他收入 

  

(九)卫生健康支出 

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

1210.55 

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

(十七)援助其他地区支出 

  

  

  

(十八)自然资源海洋气象等支出 

  

  

  

(十九)住房保障支出 

  

  

  

(二十)粮油物资储备支出 

  

  

  

(二十一)国有资本经营预算支出 

  

  

  

(二十二)灾害防治及应急管理支出 

  

  

  

(二十三)预备费 

  

  

  

(二十四)其他支出 

  

  

  

(二十五)转移性支出 

  

  

  

(二十六)债务还本支出 

  

  

  

(二十七)债务付息支出 

  

  

  

(二十八)债务发行费用支出 

  

本年收入合计 

1210.55 

本年支出合计 

1210.55 

十、上年结转 

  

结转下年 

  

  一般公共预算收入结转 

  

  

  

  政府性基金预算收入结转 

  

  

  

  国有资本经营收入结转 

  

  

  

十一、上年结余 

  

  

  

  一般公共预算收入结余 

  

  

  

  政府性基金预算收入结余 

  

  

  

  国有资本经营收入结余 

  

  

  

收入总计 

1210.55 

支出总计 

1210.55 

    

    

    

    

    

    

附件2:             部门预算功能分类支出表 

嘉峪关市工业信息化局 

单位:万元 

功能分类编码 

功能分类名称 

支出合计  

基本支出 

项目支出 

** 

** 

1 

2 

3 

  

合计 

1210.55 

620.55 

590.00 

215 

资源勘探工业信息等支出 

1210.55 

620.55 

590.00 

05 

    工业和信息产业监管 

1210.55 

620.55 

590.00 

  01 

    行政运行 

620.55 

620.55 

  

  06 

    信息安全建设 

590.00 

  

590.00 

    

附件3:                         部门预算财政拨款支出表 

嘉峪关市工业信息化局 

  

  

单位:万元 

单位名称 

合计  

一般公共预算支出 

政府性基金预算支出 

国有资本经营预算支出 

小计 

基本支出 

项目支出 

小计 

基本支出 

项目支出 

小计 

基本支出 

项目支出 

** 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

合计 

1210.55 

1210.55 

620.55 

590.00 

  

  

  

  

  

  

嘉峪关市工业信息化局 

1210.55 

1210.55 

620.55 

590.00 

  

  

  

  

  

  

嘉峪关市工业信息化局 

1210.55 

1210.55 

620.55 

590.00 

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

附件4:      一般公共预算功能分类支出表 

嘉峪关市工业信息化局 

单位:万元 

功能分类科目 

一般公共预算支出 

科目编码 

科目名称 

支出合计  

基本支出 

项目支出 

** 

** 

1 

2 

3 

  

合计 

1210.55 

620.55 

590.00 

215 

资源勘探工业信息等支出 

1210.55 

620.55 

590.00 

05 

    工业和信息产业监管 

1210.55 

620.55 

590.00 

  01 

    行政运行 

620.55 

620.55 

  

  06 

    信息安全建设 

590.00 

  

590.00 

    

附件5:       一般公共预算基本支出表 

嘉峪关市工业信息化局 

  

单位:万元 

经济分类科目 

一般公共预算基本支出 

科目编码 

科目名称 

合计  

人员经费 

公用经费 

** 

** 

1 

2 

3 

  

合计 

620.555 

572.95 

47.60 

301 

工资福利支出 

399.67 

399.67 

  

30101 

基本工资 

110.70 

110.70 

  

30102 

津贴补贴 

102.02 

102.02 

  

30103 

奖金 

7.07 

7.07 

  

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

31.44 

31.44 

  

30110 

职工基本医疗保险缴费 

16.60 

16.60 

  

30111 

公务员医疗补助缴费 

16.30 

16.30 

  

30112 

其他社会保障缴费 

5.65 

5.65 

  

30199 

其他工资福利支出 

109.88 

109.88 

  

302 

商品和服务支出 

47.60 

  

47.60 

30201 

办公费 

3.12 

  

3.12 

30202 

印刷费 

0.94 

  

0.94 

30205 

水费 

0.62 

  

0.62 

30206 

电费 

1.56 

  

1.56 

30207 

邮电费 

0.98 

  

0.98 

30211 

差旅费 

9.10 

  

9.1 

30217 

公务接待费 

0.85 

  

0.85 

30226 

劳务费 

2.42 

  

2.42 

30228 

工会经费 

3.80 

  

3.80 

30229 

福利费 

4.46 

  

4.46 

30239 

其他交通费用 

19.74 

  

19.74 

303 

对个人和家庭的补助 

173.29 

173.29 

  

30302 

退休费 

12.06 

12.06 

  

30305 

生活补助 

6.09 

6.09 

  

30309 

奖励金 

155.13 

155.13 

  

    

    

    

附件6:           一般公共预算项目支出预算表 

嘉峪关市工业信息化局 

  

单位:万元 

预算单位 

一般公共预算项目支出 

合计  

专项业务费 

重大改革发展项目 

其他项目 

** 

1 

2 

  

3 

合计 

590.00 

90.00 

500.00 

  

    嘉峪关市工业信息化局 

590.00 

90.00 

500.00 

  

    嘉峪关市大数据中心基础设施一期建设项目 

500.00 

  

500.00 

  

    嘉峪关市重点区域WIFI全覆盖项目 

90.00 

90.00 

  

  

    

    

    

    

附件7:      一般公共预算机关运行经费 

嘉峪关市工业信息化局 

单位:万元 

项目 

支出合计  

基本支出 

项目支出 

** 

1 

2 

3 

合计 

47.60 

47.60 

  

办公费 

3.12 

3.12 

  

印刷费 

0.94 

0.94 

  

水费 

0.62 

0.62 

  

电费 

1.56 

1.56 

  

邮电费 

0.98 

0.98 

  

差旅费 

9.1 

9.1 

  

公务接待费 

0.85 

0.85 

  

劳务费 

2.42 

2.42 

  

工会经费 

3.79 

3.79 

  

福利费 

4.46 

4.46 

  

其他交通费用 

19.74 

19.74 

  

      

 

附件8:  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 

嘉峪关市工业信息化局 

  

单位:万元 

单位名称 

一般公共预算基本支出 

科目名称 

“三公”经费合计  

因公出国(出境)费用 

公务接待费 

公务用车运行维护费 

公务用车购置 

会议费 

培训费 

** 

1 

2 

3 

4 

  

5 

6 

合计 

0.85 

  

0.85 

  

  

  

  

嘉峪关市工业信息化局 

0.85 

  

0.85 

  

  

  

  

  嘉峪关市工业信息化局 

0.85 

  

0.85 

  

  

  

  

    

附件9:         政府性基金预算功能分类支出表 

  

单位:万元 

功能分类科目 

政府性基金预算支出 

科目编码 

科目名称 

支出合计  

基本支出 

项目支出 

** 

** 

1 

2 

3 

  

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

   

     

  

  

  

    

  第三部分: 市工信局2020年度部门算情况说明 

  (一)2020年度部门预算收支总表情况说明 

   市工信局2020年度部门预算总收入1210.55万元,比上年增加602.87万元,增长99.21%;总支出1210.55万元,比上年增加602.87万元,增长99.21%。 

  (二)关于市工信局2020年度部门预算功能分类支出表情况说明 

  市工信局2020年度支出合计1210.55万元,其中:基本支出  620.55万元,占51.26%;项目支出590万元,占48.74%。  

  (三)关于市工信局 2020年度部门预算财政拨款支出表情况说明 

  市工信局 2020年度财政拨款支出1210.55万元,比上年增加   602.87万元,增长99.21%,其中基本支出620.55万元,占51.26%;项目支出590万元,占 48.74%。 

  (四)关于市工信局2020年度一般公共预算功能分类支出表情况说明 

  市工信局 2020年度一般公共预算功能分类支出1210.55万元,比上年增加602.87万元,增长99.21%,其中基本支出620.55万元,占51.26%;项目支出590万元,占 48.74%。 

  (五)关于市工信局2020年度一般公共预算基本支出表情况说明 

  市工信局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出620.55万元,其中:人员经费572.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费47.6万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 

  (六)关于市工信局2020年度一般公共预算项目支出预算表情况说明 

  市工信局2020年度一般公共预算项目支出590万元,占总支出的48.74%,其中:嘉峪关市重点区域WIFI全覆盖项目资金90万元;嘉峪关市大数据中心基础设施一期建设项目资金500万元 

  (七)关于市工信局 2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明 

  市工信局 2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算  47.6万元。比上年减少2.76万元,下降5.48% 

  (八)关于市工信局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明 

  1.三公经费支出总体情况 

   市工信局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算0.85万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数0.85万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数0万元。 

  市工信局 2020年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算增加0.1万元,增加13.33%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元%;公务接待支出比上年增加0.1万元,增加13.33%;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元,主要原因是因公车改革、我局无公务用车。 

   2.三公经费支出具体情况说明 

  市工信局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,三公经费支出0%;公务接待支出  0.85万元,三公经费支出100%;公务用车购置和运行维护费支出0万元,三公经费支出0%。 

  1) 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。 

  2) 公务接待支出0.85万元,全年接待来访团组5个,来访宾客40余人次。主要接待任务有疫情期间复工复查督查检查等 

  3)公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元,因公车改革、我局无公务用车车辆。 

  (九)关于市工信局2020年度政府性基金支出预算情况说明 

  市工信局2020年度政府性基金支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。 

  (十)关于市工信局2020年度其他重要事项情况说明  

  1.政府采购情况说明。 

  市工信局2020年度政府采购总额593.12万元,其中:政府采购货物3.12万元,占采购总额的0.05%,政府采购服务590万元, 采购总额的99.95%占。授予中小企业合同金额593.12万元。 

  2.国有资产占有使用情况说明。 

  市工信局2020年国有资产占用总额253.18万元,其中:流动资产123.73万元,非流动资产129.45万元。 

  3.2020年部门预算绩效管理情况 

  (1)基本支出预算绩效情况。 

  人员经费总目标主要用于财政统发人员的工资福利支出和对个人家庭的补助支出,各项支出严格按规定执行,无违规乱发津补贴现象,日常公用经费总目标主要用于保障正常公用经费的开支,保稳定促发展。 

  2项目支出预算绩效情况。 

  项目专项资金均按规定及时、足额拨付,不存在二次分配项目财政补助资金、替换项目、改变资金数额的问题;不存在擅自变更项目财政资金补助用途以及截留、挪用项目资金的问题;项目均真实存在,没有虚报冒领、骗取、套取财政补助资金的问题,专项资金项目执行情况良好。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 

  三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。  

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财 政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 

   五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

   六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

   七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

   八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八 不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。 

   九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。  

   十、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。 

   十一、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):是指单位向国际组织的认捐支出。 

   十二、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。 

   十三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。 

   十四、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。 

   十五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款) 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。 

   十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。 

   十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 

   十八、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。 

   十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

                             

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